A minha principal Duvida está Aqui
Campo 10
Aquisições Intracomunitárias de Bens e operações Assimiladas:
O k eu entendo por isto é tudo o k o sujeito passivo importa dentro da Comunidade Europeia.
Logo se as facturas vierem sem iva eu vou ter de liquidar esse IVA no Campo 11 certo? isto é multiplicar o valor tributável por 21%?
Mas tb o posso deduzir automaticamente nesta mesma declaração metendo o valor do iva dedutivel no Campo 22 k siginifica Existencias á taxa normal, ou seja o iva correspondente ás coisas k comprei pr vender?
Gostava k alguem me elucidasse sobre isto...
obrigado
