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Duvida - Declaração do IVA Modelo B

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Duvida - Declaração do IVA Modelo B

Mensagempor Vlat em Domingo Maio 18, 2008 11:53 am

Boas gostava k alguem me ajudasse no esclarecimento de algumas duvidas:

Imagem


A minha principal Duvida está Aqui


Campo 10
Aquisições Intracomunitárias de Bens e operações Assimiladas:

O k eu entendo por isto é tudo o k o sujeito passivo importa dentro da Comunidade Europeia.
Logo se as facturas vierem sem iva eu vou ter de liquidar esse IVA no Campo 11 certo?
isto é multiplicar o valor tributável por 21%?

Mas tb o posso deduzir automaticamente nesta mesma declaração metendo o valor do iva dedutivel no Campo 22 k siginifica Existencias á taxa normal, ou seja o iva correspondente ás coisas k comprei pr vender?

Gostava k alguem me elucidasse sobre isto...

obrigado
Vlat
 
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Mensagempor Vlat em Domingo Maio 18, 2008 11:58 am

Já agr tenho inicio de actividade no ramo de venda de peças e acessorios pr automoveis e regime simplificado - iva trimestral

Faço importações dentro e fora da UE.
Vlat
 
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Mensagempor zazou em Quarta Maio 21, 2008 5:48 pm

Boa tarde,

No campo 11, penso que deverá colocar o IVA a favor do Estado, ou seja, o IVA liquidado quando vende as peças que importou.

O campo 22 diz respeito ao IVA dedutível, pelo que tem que colocar o IVA que suportou quando importou os produtos de um país pertencente à União Europeia.
zazou
 
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Mensagempor Vlat em Quarta Maio 21, 2008 6:37 pm

Zazou no Campo 4 é k meto o iva da factura k passei ao cliente.

Ou seja entrego iva ao estado no campo 4 após a venda.

O campo 11 refere-se ao iva de 21% e esse valor é calculado em cima da base do campo 10.essa base é por exemplo o valor de uma suspensão k vem da Alemanha sem IVA pr eu dps vender.

Tudo o k mandares vir da UE, vem sem iva pr empresários.

Tu dps vais ter de liquidar iva no campo 11, automaticamente deduzir iva no campo 22 e quando venderes vais liquidar iva no campo 4

pagas o iva quando compras, deduzes e dps voltas a pagar quando vendes :twisted:
Vlat
 
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